内控简答题
简答题我国新颁布的《企业内部控制基本规范》的基本框架与具体内容。 最高层次统驭作用框架结构,规定答:基本规范是内部控制体系的,起。建立的 定义、目标、原则、...
内部控制考试题及答案
四、简述题:(20分) 1、内部控制要素有哪些? 2、什么是内部控制的重大缺陷?表明企业的内部控制可能存在重大缺陷迹象有哪些? 五、案例分析题:(40分) 1、甲单位...
1.简述审计的过程。 2.简单描述内部控制的几个原则。 3.注...
2020年7月18日 1.简述审计的过程。 2.简单描述内部控制的几个原则。 3.注册会计师可以从哪几个方面了解被审计单位及其环境。 4.在判断哪些风险是特别风险时,注册会计...
简述企业内部控制的发展历程
2015年6月28日 简述企业内部控制的发展历程 萌芽期——内部牵制现代意义上的内部控制理论是由早期的内部牵制发展而来的。内部牵制源 远流长,早期的内部牵制主要通过...
简述企业内部审计与内部控制的关系
2020年5月21日 内容提示: 简述企业内部审计与内部控制的关系 摘要:内部审计以及内部控制工作都能够推动企业长期稳定的发展。企业需要高效的利用好双方之间的关系,并...
简述货币资金内部控制管理的基本要求 爱问知识人
最基本的要求就是:负责货币资金收付业务的人员应与记账人员和负责审批的人员相分离。具体地说,货币资金内部控制制度管理主要包括以下几个方面:(1)货币资金的收付及...
注册会计师:战略与风险管理考点巩固(考试必看)
1天前 22、多项选择题 依据COSO对内部控制的表述,下列各项属于内部控制活动的有() A.管理哲学 B.调节和复核 C.计算和会计 D.人员控制 点击查看答案 23、单...
在实施内部控制时,可能会发生越权操作的行为,简述越权操作...
2020年9月24日 要求: (1)内部控制的原则有哪些?并加以解释。 (2)该案例中体现了内部控制的哪些原则?并加以简要说明。 查看答案 ××公司信息部门负责信息收集、传递...
一般内部审计类型简述
2019年12月27日 一般内部审计类型简述,内部审计部是企业非常重要的部门之一。以往,除了上市公司必须设立内审部之外,只有规模较大的公司会设立内审部。随着内部审计在企业中的作用愈加...
简述医院财务管理的创新与发展
2018年5月14日 与此同时内部控制应还要关注预算、收入、支出、资产、采购、建设项目、科研经费及合同这八个方面的财务问题并针对上述八个方面的各关键控制环节制定相...
唇齿音f的发音部位是什么?
1天前 银行业要按照()的原则开展金融创新,不断强化风险管理和内部控制,确保金融创新与自身风险管理和风险承受能力相匹配,有效管控新业务、新产品面临的各类...
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